外购产品赠送客户如何进行税务处理?

我经营着一家小公司,经常会外购一些产品赠送给客户。但我不太清楚在税务方面该怎么处理,比如需不需要缴纳增值税、企业所得税这些,该如何计算税额,有没有相关的税收优惠政策等。希望能得到专业的解答。
张凯执业律师
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在企业经营过程中,将外购产品赠送客户的税务处理涉及多个税种,下面为您详细介绍。


首先是增值税方面。根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,视同销售货物。这意味着企业把外购产品赠送给客户,要按照视同销售来缴纳增值税。视同销售的销售额按照以下顺序确定:按纳税人最近时期同类货物的平均销售价格确定;按其他纳税人最近时期同类货物的平均销售价格确定;按组成计税价格确定。组成计税价格的公式为:组成计税价格 = 成本×(1 + 成本利润率),成本利润率一般为10%。


其次是企业所得税方面。依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,企业将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务,但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入。对于赠送的外购产品,应按照被移送资产的公允价值确定销售收入。


另外,在个人所得税方面。如果企业在业务宣传、广告等活动中,随机向本单位以外的个人赠送礼品(包括网络红包),以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品,个人取得的礼品收入,按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税,但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外。偶然所得以每次收入额为应纳税所得额,适用比例税率,税率为百分之二十。


企业在进行税务处理时,要准确把握相关政策,按照规定进行申报纳税,避免税务风险。同时,要保存好相关的凭证,以备税务机关检查。

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