预付卡业务的征税规定是怎样的?

我经营着一家小商铺,最近打算推出预付卡业务。但我不太清楚在税务方面有哪些规定,比如什么时候该缴税、按什么标准缴税等。希望了解预付卡业务征税的具体规则,避免出现税务问题。
张凯执业律师
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预付卡业务在税务处理上,主要涉及增值税和企业所得税等方面,下面为您详细介绍。


首先,在增值税方面,根据《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。持卡人使用单用途卡购买货物或服务时,货物或者服务的销售方应按照现行规定缴纳增值税,且不得向持卡人开具增值税发票。销售方与售卡方不是同一个纳税人的,销售方在收到售卡方结算的销售款时,应向售卡方开具增值税普通发票,并在备注栏注明“收到预付卡结算款”,不得开具增值税专用发票。


对于支付机构预付卡(以下称“多用途卡”),支付机构销售多用途卡取得的等值人民币资金,或者接受多用途卡持卡人充值取得的充值资金,不缴纳增值税。支付机构可按照规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。持卡人使用多用途卡,向与支付机构签署合作协议的特约商户购买货物或服务,特约商户应按照现行规定缴纳增值税,且不得向持卡人开具增值税发票。特约商户收到支付机构结算的销售款时,应向支付机构开具增值税普通发票,并在备注栏注明“收到预付卡结算款”,不得开具增值税专用发票。


在企业所得税方面,根据企业所得税相关规定,企业购买预付卡的支出,如果用于生产经营相关活动,在实际发生时按照规定进行税前扣除。比如,企业用预付卡作为福利发放给员工,应按照工资、薪金所得代扣代缴个人所得税,并可以在企业所得税前按规定扣除;企业用预付卡赠送客户,应按照业务招待费等相关规定进行企业所得税处理。

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