汇算清缴招待费扣除标准是什么?

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张凯执业律师
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在企业所得税汇算清缴中,招待费扣除标准是一项重要规定。企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,是企业为了拓展业务、维护客户关系等在招待方面产生的费用。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。也就是说,在计算可扣除的业务招待费时,需要进行两个步骤的计算。


首先,算出业务招待费发生额的60%。比如企业当年业务招待费实际发生了10万元,那么这部分的60%就是6万元。然后,再算出当年销售(营业)收入的5‰。假设当年销售(营业)收入为1000万元,那5‰就是5万元。最后,比较这两个计算结果,取较小的那个作为可以在税前扣除的业务招待费金额。在这个例子中,5万元小于6万元,所以只能扣除5万元,剩下的5万元就不能在税前扣除,需要进行纳税调整。这样规定是为了合理控制企业的业务招待费支出,防止企业通过不合理的招待费用来减少应纳税所得额,确保税收的公平性和合理性。

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