免抵退附加税以什么作为计税依据?

我在处理公司税务时,涉及到免抵退附加税这一块,不太清楚它到底是以什么来作为计税依据的。平时计算其他税还比较清晰,遇到这个免抵退附加税就有点懵了,想弄明白具体的计税依据,好准确计算税款。
张凯执业律师
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免抵退附加税是在出口货物劳务等实行免抵退税办法的企业中涉及的一种附加税,这里的附加税通常包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。


首先来理解几个相关概念。“免”税是指对生产企业出口的自产货物,免征本企业生产销售环节增值税;“抵”税是指生产企业出口自产货物所耗用的原材料、零部件、燃料、动力等所含应予退还的进项税额,抵顶内销货物的应纳税额;“退”税是指生产企业出口的自产货物在当月内应抵顶的进项税额大于应纳税额时,对未抵顶完的部分予以退税。


关于免抵退附加税的计税依据,根据《财政部 国家税务总局关于生产企业出口货物实行免抵退税办法后有关城市维护建设税、教育费附加政策的通知》(财税〔2005〕25号)规定,经国家税务局正式审核批准的当期免抵的增值税税额应纳入城市维护建设税和教育费附加的计征范围,分别按规定的税(费)率征收城市维护建设税和教育费附加。也就是说,免抵退附加税的计税依据就是经税务机关审核批准的当期免抵的增值税税额。


举个例子来说,如果一个生产企业当期经审核批准的免抵增值税税额是10万元,假设城市维护建设税税率为7%,教育费附加征收率为3%,地方教育附加征收率为2%,那么当期应缴纳的城市维护建设税就是10万×7% = 7000元,教育费附加为10万×3% = 3000元,地方教育附加为10万×2% = 2000元。企业在计算和缴纳免抵退附加税时,要准确确定当期免抵的增值税税额,按照规定及时足额缴纳相应的附加税。

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