企业所得税报表中营业外收入应填在哪里?

我开了家小公司,在申报企业所得税时,不知道营业外收入该填在报表的哪个位置。像我们公司收到的一些政府补助、固定资产盘盈收入等都属于营业外收入,可对着报表实在搞不清楚该填哪儿,希望能得到准确解答。
张凯执业律师
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在企业所得税报表中,营业外收入的填写位置需要根据具体的报表类型来确定。一般来说,常见的企业所得税季度预缴申报表和年度汇算清缴申报表填写方式有所不同。


对于企业所得税季度预缴申报表,通常是按照“实际利润额”来预缴企业所得税的。实际利润额的计算公式为:实际利润额=利润总额-不征税收入-免税收入-以前年度待弥补亏损。这里的“利润总额”是企业财务报表中的利润总额,它已经包含了营业外收入。也就是说,在填写季度预缴申报表时,不需要单独填写营业外收入,只需要按照财务报表上的利润总额填写即可。依据是国家税务总局发布的相关企业所得税预缴申报政策,其目的是简化季度预缴申报流程,方便企业操作。


而在企业所得税年度汇算清缴申报表中,情况会相对复杂一些。年度汇算清缴需要更详细地反映企业全年的收入、成本、费用等情况。营业外收入一般需要在《一般企业收入明细表》(A101010)中单独列示。在这张表中,有专门的行次用于填写营业外收入的各项明细,比如非流动资产处置利得、非货币性资产交换利得、债务重组利得、政府补助利得等。企业需要根据实际发生的营业外收入项目,分别填写到对应的行次中。最后,这些营业外收入明细会汇总到主表《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)的“营业外收入”栏次,参与应纳税所得额的计算。这是根据《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报有关事项的公告》等相关规定执行的,旨在全面、准确地核算企业全年的应纳税所得额。

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