增值税返还应计入什么科目?

我公司收到了增值税返还,但是不知道该把这笔钱计入哪个会计科目。我不太懂这方面的财务和法律规定,想了解一下按照法律要求,增值税返还应该计入什么科目,有没有明确的条文规定呢?
张凯执业律师
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增值税返还,简单来说就是企业缴纳增值税后,按照相关政策规定又收到了一部分返还的税款。对于增值税返还计入什么科目,需要根据不同情况来确定。


如果是即征即退、先征后退、先征后返的增值税,根据《企业会计准则第16号——政府补助》,这类增值税返还属于与收益相关的政府补助。当企业能够满足政府补助所附条件,且能够收到时,应确认为递延收益,并在确认相关费用或损失的期间,计入当期损益(营业外收入)。不过,如果是用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。


比如,企业因为销售自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。企业收到这部分即征即退的增值税时,就可以按照上述准则规定进行账务处理。


而对于出口退税中的增值税返还,它不属于政府补助。因为出口货物实行零税率,相应的进项税额可以抵减内销产品的应纳税额,未抵减完的部分予以退还。企业收到出口退税款时,应借记“银行存款”科目,贷记“其他应收款——应收出口退税款(增值税)”科目。 总之,增值税返还计入的科目要依据具体的返还类型和相关会计准则来确定。

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