住宿报销应该开专票还是普票?

我因公出差住宿后需要报销费用,不清楚让酒店开发票时,是开增值税专用发票好,还是开增值税普通发票好。不知道这两者在报销上有什么区别,也不了解哪种发票对公司更有利,所以想问问该如何选择。
张凯执业律师
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在探讨住宿报销开专票还是普票之前,我们先了解一下增值税专用发票和普通发票的概念。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,仅限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证,又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明。而增值税普通发票则是将除商业零售以外的增值税一般纳税人纳入增值税防伪税控系统开具和管理,一般情况下不能用于抵扣增值税。


从企业的角度来看,如果企业是增值税一般纳税人,且符合抵扣条件,那么取得住宿费用的增值税专用发票是比较有利的。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。也就是说,企业取得住宿专票后,可以将发票上注明的税额用于抵扣当期的销项税额,从而减少应缴纳的增值税,降低企业的税负。


但如果企业是小规模纳税人,由于小规模纳税人采用简易计税方法,不能抵扣进项税额,所以开具增值税普通发票就可以满足报销需求。即使取得了增值税专用发票,也无法进行抵扣,还可能会增加税务风险。此外,如果企业的业务活动属于不得抵扣进项税额的范围,如用于集体福利、个人消费等,那么开具普通发票即可。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。


因此,住宿报销开专票还是普票,需要根据企业的纳税人身份以及业务的具体情况来决定。如果企业是一般纳税人且用于可抵扣项目,应优先选择增值税专用发票;如果是小规模纳税人或者用于不可抵扣项目,开具增值税普通发票即可。

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