企业筹建期间的业务招待费如何扣除?

我开了家企业,现在正处于筹建期,期间产生了不少业务招待费。我想知道在税务处理上,这些业务招待费该怎么扣除呢?是和正常经营期一样的扣除方式吗?还是有特殊的规定?希望了解相关的法律依据和扣除办法。
张凯执业律师
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在企业筹建期间,业务招待费的扣除有其特殊规定。首先,我们来解释一下业务招待费,它是企业为了业务经营的合理需要而支付的应酬费用。对于企业来说,这部分费用在计算应纳税所得额时是有扣除标准的。


根据国家税务总局《关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局公告2012年第15号)规定,企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除。这里的“按有关规定在税前扣除”,是指企业可以选择在开始经营之日的当年一次性扣除,也可以按照新税法有关长期待摊费用的处理规定处理,但一经选定,不得改变。


比如,企业在筹建期间实际发生业务招待费10万元,那么按照规定可以计入筹办费的金额为10×60% = 6万元。企业可以根据自身情况,选择在开始经营之日的当年一次性将这6万元在税前扣除,或者按照长期待摊费用的规定进行处理。

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