递延所得税资产的计算公式是什么?

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张凯执业律师
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递延所得税资产是一个在会计和税务领域很重要的概念。简单来说,它是指根据可抵扣暂时性差异及适用税率计算、影响(减少)未来期间应交所得税的金额。可抵扣暂时性差异,就是在未来期间可以用来抵扣应纳税所得额的差异。


递延所得税资产的计算公式为:递延所得税资产=可抵扣暂时性差异×企业所得税税率。


这里的可抵扣暂时性差异,主要来自资产的账面价值小于其计税基础,或者负债的账面价值大于其计税基础的情况。资产的账面价值,就是按照会计核算方法算出来的资产的价值;计税基础则是按照税法规定算出来的资产在计算应纳税所得额时的价值。比如一项固定资产,会计上每年折旧20万,税法规定每年折旧15万,那么就会产生5万的可抵扣暂时性差异。


企业所得税税率就是企业按照税法规定需要缴纳所得税的比例。不同类型的企业可能适用不同的税率,一般企业的所得税税率为25%,符合条件的小型微利企业可能适用较低的税率。


在实际应用中,企业需要根据自身的业务情况,准确计算可抵扣暂时性差异,然后乘以适用的企业所得税税率,从而得出递延所得税资产的金额。这对于企业准确核算所得税费用、反映财务状况和经营成果都有着重要的意义。

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