审计费进项税额是否可以抵扣?

我公司请了审计机构做审计,收到了审计费的增值税专用发票。我不太清楚这审计费的进项税额能不能在计算增值税时进行抵扣,不知道相关的法律规定是怎样的,希望了解一下具体情况。
张凯执业律师
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在我国税收法律体系中,进项税额抵扣是增值税制度里一个重要的概念。进项税额,简单来说,就是纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产时支付或者负担的增值税额。而能否抵扣,要依据相关的法律规定来判断。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产;(二)非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务;(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务;(四)国务院规定的其他项目。


对于审计费进项税额,如果企业是一般纳税人,并且该审计服务是用于企业的生产经营活动,不属于上述不得抵扣的范围,那么其进项税额是可以抵扣的。因为审计服务属于现代服务中的鉴证咨询服务,一般纳税人取得符合规定的审计费增值税专用发票后,按照发票上注明的增值税额,在规定的时间内进行认证,就可以从当期的销项税额中抵扣相应的进项税额。


不过,企业需要确保取得的发票是合法合规的,符合发票开具的相关规定。同时,要注意会计核算的准确性,按照财务制度的要求进行账务处理。这样,企业就能合理合法地享受进项税额抵扣带来的税收优惠,降低企业的税负。

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