公司购置固定资产是否能抵税?

我开了家小公司,最近打算购置一批固定资产,比如办公设备、车辆之类的。但我不知道这些购置固定资产的支出能不能用来抵税,能抵多少税,具体怎么操作。要是能抵税的话,对公司的资金流转会有很大帮助,所以想了解清楚相关情况。
张凯执业律师
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在我国,公司购置固定资产是否能抵税需要分情况来看。首先,我们来了解一下“抵税”这个概念,简单来说,抵税就是企业在计算应纳税额时,可以把符合规定的固定资产购置支出从应纳税的收入中扣除,从而减少需要缴纳的税款。


从增值税方面来看,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。如果公司购置固定资产时取得了合法有效的增值税专用发票,并且该固定资产是用于增值税应税项目,那么其进项税额一般是可以抵扣的。比如公司购置办公用的电脑,取得了增值税专用发票,就可以按照发票上注明的税额进行抵扣。


从企业所得税方面来看,依据《中华人民共和国企业所得税法》第十一条规定,在计算应纳税所得额时,企业按照规定计算的固定资产折旧,准予扣除。也就是说,公司购置的固定资产,按照一定的折旧方法计算出的折旧额,可以在企业所得税税前扣除,从而减少应纳税所得额,达到抵税的目的。例如,公司购置了一台生产设备,价值100万元,预计使用年限为10年,每年折旧10万元,那么这每年10万元的折旧额就可以在计算企业所得税时扣除。


不过,也有一些特殊情况。如果购置的固定资产是专门用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。此外,对于不同类型的固定资产,在折旧方法、折旧年限等方面也有相应的规定,企业需要按照相关规定进行处理。总之,公司购置固定资产在符合一定条件下是可以抵税的,但具体操作要严格按照税法规定执行。

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