固定资产折旧是否能税前扣除?

我开了一家小公司,有一些固定资产,像办公设备、车辆啥的。我听说企业在计算应纳税所得额时有些费用能税前扣除,那我们公司这些固定资产的折旧费用能不能在税前扣除呀?不太清楚具体规定,想了解一下。
张凯执业律师
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固定资产折旧在符合一定条件的情况下是可以进行税前扣除的。下面为你详细解释。


首先,固定资产折旧是指在固定资产使用寿命内,按照确定的方法对应计折旧额进行系统分摊。简单来说,就是把固定资产的成本,在它能使用的期间内,一点点分摊到成本费用中。比如你花 10 万元买了一台设备,预计使用 5 年,那么每年就可以把 2 万元作为折旧费用计入成本。


关于税前扣除,依据《中华人民共和国企业所得税法》第十一条规定,在计算应纳税所得额时,企业按照规定计算的固定资产折旧,准予扣除。但也有一些不得计算折旧扣除的固定资产情况,如房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产;以经营租赁方式租入的固定资产;以融资租赁方式租出的固定资产;已足额提取折旧仍继续使用的固定资产;与经营活动无关的固定资产;单独估价作为固定资产入账的土地;其他不得计算折旧扣除的固定资产。


企业要对固定资产折旧进行税前扣除,需要符合一定的条件和遵循相应的方法。固定资产应按照直线法计算折旧,企业应当自固定资产投入使用月份的次月起计算折旧;停止使用的固定资产,应当自停止使用月份的次月起停止计算折旧。企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。


企业还需要留存好相关的资料,以备税务机关核查。比如取得固定资产的发票、合同等,证明固定资产的购进情况;固定资产的使用记录、折旧计算表等,证明折旧的计算和扣除是合理合规的。


总之,只要企业的固定资产符合税法规定,并且按照规定的方法和程序计算折旧,就可以在税前扣除折旧费用,从而减少应纳税所得额,降低企业的税负。

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