没有发票的财务费用能否在税前扣除?

我公司有一些财务费用没有取得发票,不知道在进行税前扣除的时候能不能算进去。要是不能扣除,公司成本就会增加不少。我想了解下,从法律规定上来说,没有发票的财务费用到底可不可以在税前扣除呢?
张凯执业律师
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在探讨没有发票的财务费用能否在税前扣除这个问题时,我们需要先了解一下税前扣除的基本概念。税前扣除是指在计算应纳税所得额时,允许从收入总额中扣除的一些合理、合法的支出,这样可以减少企业需要缴纳税款的基数。


一般情况下,根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国家税务总局公告2018年第28号)规定,企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证。也就是说,如果财务费用对应的业务属于增值税应税项目,通常是需要取得发票才能在税前扣除的。例如企业向金融机构支付的贷款利息,金融机构属于已办理税务登记的增值税纳税人,企业就应该取得金融机构开具的发票,以此作为税前扣除的依据。


不过,也存在一些特殊情况。如果对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。比如企业支付给个人的金额较小的手续费,若符合上述小额零星经营业务的标准,即使没有发票,凭借收款凭证及内部凭证等也可能可以在税前扣除。


此外,如果企业在汇算清缴期结束后,才发现没有取得符合规定的税前扣除凭证,只要能够在规定的期限内取得补开、换开符合规定的发票、其他外部凭证,并且能够证实其支出真实性的,相应支出也可以在发生年度税前扣除。


综上所述,没有发票的财务费用能否在税前扣除不能一概而论,需要根据具体情况,结合相关法律规定来判断。企业在遇到此类问题时,应当严格按照税法规定进行处理,以避免税务风险。

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