进项是专票销项是普票是否可以抵扣?

我公司在经营过程中,取得的进项发票是增值税专用发票,而开出去的销项发票是增值税普通发票。我不太清楚这种情况下,进项的专票能不能用来抵扣销项的普票税额,想了解一下相关的法律规定是怎样的。
张凯执业律师
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在我国税收体系中,增值税是一种非常重要的流转税。对于进项是专票,销项是普票是否可以抵扣这个问题,答案是通常情况下是可以抵扣的。


首先,我们来解释一下增值税专用发票和普通发票的概念。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明。而增值税普通发票则是增值税纳税人销售货物或者提供应税劳务、服务时,通过增值税税控系统开具的普通发票,不能用于抵扣进项税额给购货方。


接着,我们看相关的法律依据。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。这里并没有规定销项必须是专票才能进行进项抵扣。也就是说,只要是一般纳税人,取得了合法有效的增值税专用发票,其进项税额就可以按照规定从销项税额中抵扣,不论销项开具的是专用发票还是普通发票。


不过,也存在一些不能抵扣的特殊情况。比如用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产等。如果进项专票对应的业务属于这些不能抵扣的范围,那么即使取得了专票,也不能进行抵扣。所以,企业在进行进项税额抵扣时,要准确判断业务性质,确保符合相关规定。

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