现在外地餐费专票可以抵扣吗?

我在外地出差期间取得了餐饮服务的增值税专用发票,不知道能不能用来抵扣税款。我不太清楚相关规定,也不确定外地和本地的餐费专票在抵扣上有没有区别,想问问现在到底可不可以用外地餐费专票进行抵扣。
张凯执业律师
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在探讨外地餐费专票是否可以抵扣之前,我们先来明确一些关键的法律概念。增值税专用发票抵扣,简单来说,就是企业在缴纳增值税时,可以用取得的符合规定的专用发票上注明的税额,来抵减自己应当缴纳的增值税额。这可以减少企业实际缴纳的税款,是一种税收优惠方式。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。同时,根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》第二十七条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。


餐饮服务本身就属于个人消费的范畴。无论是外地餐费专票还是本地餐费专票,都不能进行抵扣。这是因为餐费通常是为了满足个人日常生活的饮食需求,与企业的生产经营活动没有直接的、必然的联系。所以,即使你取得了外地餐费的增值税专用发票,按照现行法律规定,也是不可以用于抵扣增值税的。企业在进行税务处理时,应严格遵守这些规定,避免因错误抵扣而带来税务风险。

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