贸易公司开票是否可以抵税?

我开了一家贸易公司,在经营过程中会涉及很多开票的情况。我不太清楚贸易公司开的票能不能用来抵税,比如增值税专用发票这些。要是能抵税的话,能抵多少、怎么抵,不太明白这些规则,希望有人能给我讲讲。
张凯执业律师
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在我国税收体系中,贸易公司开票是否可以抵税需要分情况来看。首先,我们要明白两个关键概念:增值税专用发票和增值税普通发票。增值税专用发票是一种可以用来抵扣税款的发票,而增值税普通发票一般情况下不能用于抵扣税款。


对于贸易公司来说,如果取得的是增值税专用发票,并且符合相关规定,是可以进行抵税的。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。也就是说,贸易公司在采购货物或接受服务时,取得了合法有效的增值税专用发票,其上面注明的增值税额就可以作为进项税额,从公司销售货物或提供服务产生的销项税额中抵扣。


不过,并不是所有取得的增值税专用发票都能抵税。比如用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产等,这些对应的进项税额不得从销项税额中抵扣,具体规定可参考《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条。


如果贸易公司开具的是增值税普通发票,通常不能用于抵扣增值税。但在一些特殊情况下,比如农产品收购发票或者销售发票,按照规定是可以计算抵扣进项税额的。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%(后调整为10%,部分适用9%)的扣除率计算的进项税额。


总之,贸易公司开票能否抵税,关键看发票类型以及是否符合相关抵扣规定。公司在进行税务处理时,要严格按照税法规定操作,以确保税务合规。

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