专票是怎样抵税的?

我公司经营中收到了增值税专用发票,听说专票能抵税,但我不太清楚具体怎么操作。比如拿到票后要做什么,能抵多少税,有没有时间限制之类的,希望能得到详细解答。
张凯执业律师
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增值税专用发票(简称专票)抵税,是指一般纳税人企业在缴纳增值税时,可以用取得的专票上注明的增值税额,来抵扣其销售货物、劳务、服务等应缴纳的增值税额,从而减少实际缴纳的税款。下面为你详细介绍专票抵税的相关内容。


首先,我们来了解一下专票抵税的条件。按照《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。不过,并非所有专票都能用于抵税。用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产等情况,对应的专票进项税额不得从销项税额中抵扣。


接着,说一下专票抵税的流程。第一步是取得合法有效的专票。销售方在销售货物或提供服务后,会开具专票给购买方,专票上会分别注明销售额和销项税额。第二步是认证或勾选确认。在过去,企业需要在规定时间内对取得的专票进行认证,现在大部分企业可以通过增值税发票综合服务平台进行勾选确认。这个平台能让企业更方便快捷地操作,而且取消了认证期限的限制。第三步是计算可抵扣税额。一般来说,专票上注明的税额就是可以抵扣的税额。最后一步是申报抵扣。企业在进行增值税纳税申报时,需要将可抵扣的进项税额填写在纳税申报表的相应栏次,然后与销项税额相抵,计算出当期应缴纳的增值税额。


最后,关于专票抵税的一些特殊情况。如果发生销售折让、中止或者退回等情形,企业应当按照规定开具红字增值税专用发票;未按照规定开具红字增值税专用发票的,不得扣减销项税额或者销售额。此外,如果专票丢失了,也不用过于担心。纳税人同时丢失已开具增值税专用发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。

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