购买礼品取得的增值税专用发票是否可以抵扣?

我公司购买了一批礼品用于业务招待,取得了增值税专用发票。我不太清楚这张发票能不能进行抵扣,要是能抵扣就能减少一些成本,要是不能抵扣就只能按规定处理。想问问懂法律的朋友,这种情况到底可不可以抵扣呢?
张凯执业律师
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在探讨购买礼品取得的增值税专用发票是否可以抵扣这个问题时,我们需要依据相关税收法律法规,并结合具体情形来进行判断。


首先,要明白增值税抵扣的基本概念。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。增值税专用发票的抵扣,就是纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,符合规定的可以从销项税额中扣除。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。


当企业购买礼品,如果是用于集体福利或者个人消费,比如将礼品发放给本企业员工,这种情况就属于上述规定中不得抵扣进项税额的情形。因为这部分消费实际上是企业对员工的一种福利支出或者用于个人消费,并非用于生产经营活动中产生增值的环节,所以对应的进项税额不能抵扣。


然而,如果企业购买礼品是用于生产经营活动,例如作为促销手段赠送给潜在客户,以拓展业务、促进销售等,那么在取得合法有效的增值税专用发票的前提下,其进项税额是可以抵扣的。因为这种赠送行为是企业经营活动的一部分,与企业的生产经营密切相关,有助于企业实现增值,所以符合增值税抵扣的原理。


企业在判断购买礼品的增值税专用发票能否抵扣时,要准确区分礼品的用途。若用于集体福利或个人消费则不能抵扣;若用于生产经营活动,且取得合法有效的发票,就可以按规定进行抵扣。同时,企业应妥善保存相关的发票和业务凭证,以备税务机关检查。

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