无偿赠送的企业所得税该如何处理?

我经营着一家企业,最近有一些产品进行了无偿赠送。我不太清楚在企业所得税方面该怎么处理,不知道这部分无偿赠送的产品在计算企业所得税时要不要算进去,该按照什么标准来算,有没有相关的优惠政策或者扣除规定,希望了解一下。
张凯执业律师
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无偿赠送在企业所得税处理上,是一个需要谨慎对待的问题。首先,我们要明白企业所得税是什么,简单来说,企业所得税就是企业赚了钱之后,要按照一定比例交给国家的税。对于无偿赠送,在企业所得税的视角里,通常会被视为视同销售行为。


视同销售,就是虽然企业没有实际收到销售的款项,但在税法上,要把这个赠送行为当作卖东西一样来处理。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十五条规定,企业发生非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务,但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。


在确定视同销售收入时,按照公允价值来计算。公允价值可以理解为在公平交易中,熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。比如企业赠送的是自己生产的产品,就按照市场上同类产品的售价来确定收入。


然后,关于成本扣除方面。企业无偿赠送相关的成本是可以在计算应纳税所得额时扣除的。这里的成本就是企业生产或者取得这些赠送物品所花费的钱。依据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。


不过,企业需要注意留存好相关的凭证,比如赠送物品的出库单、市场价格的证明材料等,以备税务机关检查。同时,不同的无偿赠送情况可能还会受到其他税收政策的影响,企业要根据自身实际情况,准确进行企业所得税的处理。

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