免税合并和应税合并有什么区别?

我在处理公司合并事务时,遇到了免税合并和应税合并这两个概念。不太清楚它们具体有啥不同,比如在税务处理、会计处理等方面,想了解一下两者的区别,好确定公司该采用哪种合并方式。
张凯执业律师
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免税合并和应税合并是企业合并中涉及税务处理的两种不同方式,它们在多个方面存在明显区别。


首先,在税务处理上,免税合并是指在企业合并过程中,符合一定条件时,被合并企业不确认全部资产的转让所得或损失,不计算缴纳所得税。被合并企业合并以前的全部企业所得税纳税事项由合并企业承担,以前年度的亏损,如果未超过法定弥补期限,可由合并企业继续按规定用以后年度实现的与被合并企业资产相关的所得弥补。而应税合并则是被合并企业应视为按公允价值转让、处置全部资产,计算资产的转让所得,依法缴纳所得税。


依据《财政部 国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税〔2009〕59号),企业重组同时符合一定条件的,适用特殊性税务处理规定,也就是我们所说的免税合并的条件,如具有合理的商业目的,且不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的;被收购、合并或分立部分的资产或股权比例符合本通知规定的比例;企业重组后的连续12个月内不改变重组资产原来的实质性经营活动;重组交易对价中涉及股权支付金额符合本通知规定比例;企业重组中取得股权支付的原主要股东,在重组后连续12个月内,不得转让所取得的股权等。不符合这些条件的,一般就是应税合并。


在会计处理方面,免税合并下,合并企业接受被合并企业全部资产的计税成本,须以被合并企业原账面净值为基础确定。而应税合并中,合并企业接受被合并企业的有关资产,计税时可以按经评估确认的价值确定成本。


对于企业来说,选择免税合并还是应税合并需要综合考虑多方面因素,如企业的财务状况、未来发展规划等。不同的合并方式对企业的税务负担和财务状况会产生不同的影响。

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