企业所得税期间费用明细表是怎样的?

我经营着一家小企业,在申报企业所得税时,对期间费用明细表不太清楚。不知道这表具体要填哪些内容,怎么填才符合规定。也不清楚这些费用的列支在税法上有什么要求,担心填错了会有税务风险,想了解下企业所得税期间费用明细表的详细情况。
张凯执业律师
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企业所得税期间费用明细表是企业在进行企业所得税纳税申报时,需要填报的一张重要表格,它主要用于反映企业在一定会计期间内发生的期间费用明细情况。期间费用是指企业本期发生的、不能直接或间接归入营业成本,而是直接计入当期损益的各项费用,包括销售费用、管理费用和财务费用。


销售费用是企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用。比如企业为了推广产品而支付的广告费、销售人员的工资、差旅费等。根据相关规定,企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。


管理费用是企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理性费用。像企业行政管理部门人员的工资、办公费、业务招待费等都属于管理费用。对于业务招待费,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。


财务费用是企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用。例如利息支出、汇兑损益以及相关的手续费等。非金融企业向金融企业借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出,准予扣除;非金融企业向非金融企业借款的利息支出,不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分,准予扣除。


企业在填报企业所得税期间费用明细表时,要按照会计核算的实际情况,将各项期间费用准确分类填入相应的栏目。同时,要注意税法对各项费用扣除的规定,对于超过税法规定扣除标准的部分,需要在企业所得税汇算清缴时进行纳税调整。依据是《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关法律法规。

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