股权资产划转特殊性税务处理是怎样的?

我有一些股权想要进行资产划转,听说有特殊性税务处理的情况。但我不太清楚这具体是怎么回事,也不知道要满足什么条件才能适用,想了解下特殊性税务处理的相关规定、流程以及能带来哪些好处。
张凯执业律师
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股权资产划转特殊性税务处理是税收领域里针对符合特定条件的股权资产划转给予的一种特殊税收政策,其目的在于减轻企业在资产重组过程中的税收负担,促进企业的资源优化配置和结构调整。


从定义来看,它是指在股权或资产划转过程中,划出方企业和划入方企业均不确认所得,采用特殊性税务处理方式。这种处理方式下,资产的计税基础以原计税基础确定,这与一般性税务处理不同,一般性税务处理可能会涉及资产的公允价值确认所得并缴纳相应税款。


根据《财政部 国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》(财税〔2014〕109号)规定,对100%直接控制的居民企业之间,以及受同一或相同多家居民企业100%直接控制的居民企业之间按账面净值划转股权或资产,凡具有合理商业目的、不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的,股权或资产划转后连续12个月内不改变被划转股权或资产原来实质性经营活动,且划出方企业和划入方企业均未在会计上确认损益的,可以选择按以下规定进行特殊性税务处理:划出方企业和划入方企业均不确认所得;划入方企业取得被划转股权或资产的计税基础,以被划转股权或资产的原账面净值确定;划入方企业取得的被划转资产,应按其原账面净值计算折旧扣除。


满足特殊性税务处理的条件主要有以下几点。一是股权划转的企业之间存在特定的控制关系,即100%直接控制的居民企业之间,或者受同一或相同多家居民企业100%直接控制的居民企业之间。二是要有合理商业目的,不能是以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的。三是在股权或资产划转后连续12个月内不改变被划转股权或资产原来实质性经营活动。四是划出方企业和划入方企业均未在会计上确认损益。


企业在进行股权资产划转特殊性税务处理时,还需要遵循一定的流程。首先,企业应按照规定准备相关资料,包括股权或资产划转的总体情况说明、交易双方或多方签订的股权或资产划转合同(协议)、被划转股权或资产账面净值和计税基础说明等。然后,企业需要在年度汇算清缴时,向主管税务机关报送《企业重组所得税特殊性税务处理报告表及附表》和申报资料。如果企业未按规定进行申报,将不得按特殊性税务处理。

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