固定资产多少钱可以进行一次性抵扣账务处理?

我公司购置了一批固定资产,不太清楚在账务处理时,固定资产达到多少钱才能够进行一次性抵扣。我想知道这里面的金额标准是怎样规定的,希望能得到专业的解答,避免在账务处理上出现错误。
张凯执业律师
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在我国企业所得税相关规定中,对于固定资产一次性扣除有明确的规定。我们先来了解一下固定资产一次性扣除的概念,它指的是企业在计算应纳税所得额时,允许将符合条件的固定资产成本在购置当期一次性全额扣除,而不是按照传统的折旧方式分期扣除。这样做的好处是可以在购置当期减少企业的应纳税所得额,从而减少当期缴纳的企业所得税,缓解企业的资金压力。


根据《财政部 税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54 号)以及后续相关政策规定,企业在 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过 500 万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过 500 万元的,仍按企业所得税法实施条例、《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75 号)、《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕106 号)等相关规定执行。这里的设备、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产。


需要注意的是,企业享受固定资产一次性税前扣除政策,是通过填写纳税申报表相关栏次来实现的,无需再向税务机关报送资料。企业应当根据生产经营核算需要,将符合政策规定的固定资产购置当年一次性税前扣除。同时,企业要留存好相关资料,以备税务机关核查,留存备查资料包括有关固定资产购进时点的资料、固定资产记账凭证、核算有关资产税务处理与会计处理差异的台账等。

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