多少钱的零星支出可以进行税前扣除?

我在做公司财务工作,涉及到零星支出税前扣除这一块不太清楚。平时公司有很多小额的零星采购等支出,我想知道在税法规定里,多少钱以内的零星支出是可以进行税前扣除的,这样方便我做好财务核算和税务申报工作。
张凯执业律师
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在税法中,对于企业的零星支出能否税前扣除及金额规定是有明确要求的。首先,我们来解释一下“税前扣除”这个概念。税前扣除就是在计算企业需要缴纳的所得税时,把符合规定的支出从企业的收入中减掉,然后再根据剩下的金额来计算要交多少税。这样做的目的是为了让企业的税收计算更加合理,只对真正的利润部分征税。


根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》第九条规定,企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。


目前,增值税起征点的幅度规定如下:按期纳税的,为月销售额5000 - 20000元(含本数);按次纳税的,为每次(日)销售额300 - 500元(含本数)。所以,对于企业从个人处发生的小额零星经营业务支出,如果对方是按次纳税,那么每次(日)销售额不超过300 - 500元(各地规定可能略有不同)的,企业可以凭借收款凭证及内部凭证进行税前扣除;如果对方是按期纳税,月销售额不超过5000 - 20000元(含本数)的,也可以按规定进行税前扣除。


不过,企业需要注意留存好相关的收款凭证和内部凭证等资料,以证明支出的真实性和合法性。同时,这些规定是基于现行税法,随着税收政策的调整,相关标准和要求可能会有所变化,企业要及时关注并按照最新规定执行。

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