政府采购专票如何进行抵扣?

我所在的单位参与了政府采购项目,取得了增值税专用发票。但我不知道该怎么去抵扣这张专票,是和普通企业采购专票抵扣流程一样吗?具体要怎么做,有哪些注意事项,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下增值税专用发票抵扣的基本概念。增值税专用发票抵扣,简单来说,就是企业在缴纳增值税时,可以用取得的专用发票上注明的税额,去抵减自己销售商品或提供服务应缴纳的增值税税额。这样可以避免对同一笔增值额重复征税,减轻企业的税收负担。


对于政府采购专票的抵扣,在法律依据方面,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。这为政府采购专票的抵扣提供了明确的法律依据。


具体的抵扣流程如下:第一步,取得合法有效的增值税专用发票。在政府采购活动中,供应商应按照规定开具专用发票,发票上的信息必须准确无误,包括购买方名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等,以及货物或服务的名称、规格型号、数量、单价、金额、税率、税额等。第二步,进行发票认证或勾选确认。目前,发票认证方式有多种,企业可以通过增值税发票综合服务平台进行勾选确认。一般来说,纳税人应在规定的期限内(自开具之日起360天内)完成认证或勾选确认。第三步,申报抵扣。在进行增值税纳税申报时,将认证或勾选确认的进项税额填入增值税纳税申报表相应的栏次,进行抵扣。


不过,也有一些需要注意的地方。如果政府采购的货物或服务用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等,其进项税额不得从销项税额中抵扣。例如,单位采购的办公用品用于正常办公,其专票可以抵扣;但如果采购的食品用于职工食堂,属于集体福利,就不能抵扣进项税额。所以,企业要准确判断采购项目的用途,确保合规抵扣。

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