财政资金进项税是否能抵扣增值税?

我公司收到了一笔财政资金,用这笔资金采购了一些设备,取得了增值税专用发票。现在不清楚这笔财政资金对应的进项税能不能用来抵扣增值税。想问下从法律角度,这种情况到底可不可以抵扣呢?
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下进项税抵扣增值税的基本概念。进项税是指纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或者不动产,支付或者负担的增值税额。而增值税抵扣,简单来说,就是纳税人在计算应缴纳的增值税时,可以用进项税去抵减销项税。


根据我国《增值税暂行条例》规定,准予从销项税额中抵扣的进项税额包括从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额等情形。但是,对于财政资金进项税能否抵扣增值税,不能一概而论。


如果财政资金是作为政府补助,且符合不征税收入的条件。根据相关规定,企业取得的不征税收入用于支出所形成的费用,不得在计算应纳税所得额时扣除;用于支出所形成的资产,其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。同时,与之对应的进项税也不得从销项税额中抵扣。


若财政资金不满足不征税收入的条件,那么在取得合法有效的增值税扣税凭证的情况下,其对应的进项税是可以按照规定进行抵扣的。判断财政资金是否属于不征税收入,要依据《财政部 国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税〔2011〕70号)的规定,企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除:一是企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件;二是财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求;三是企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。


所以,你公司需要先判断这笔财政资金是否属于不征税收入,再确定其进项税能否抵扣增值税。

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