增值税报表中无票收入怎么填列?

我在申报增值税时遇到了无票收入的填列问题。我有一部分收入没有开具发票,但也属于应税收入。我不知道该把这部分无票收入填在增值税报表的哪个位置,担心填错了会影响纳税申报,想了解具体的填列方法。
张凯执业律师
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在增值税报表中填列无票收入,需要先了解无票收入的概念。无票收入就是企业在销售商品或者提供服务时,没有给购买方开具发票,但是这部分收入实际上已经产生,按照法律规定,同样需要缴纳增值税。


对于一般纳税人而言,在填列增值税报表时,无票收入通常填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》中。具体来说,在“开具其他发票”和“未开具发票”栏次里进行填列。如果企业有正常开具发票的收入,填写在“开具其他发票”栏;而无票收入就填在“未开具发票”栏,要填列销售额和销项税额。这里的销售额是不含税的收入金额,销项税额则是根据销售额乘以适用税率计算得出。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,销售货物或者应税劳务,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。所以即使没有开具发票,只要符合收入确认条件,就应该申报纳税。


对于小规模纳税人,无票收入填列在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》中。如果季度销售额未超过免税标准,无票收入填在“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”栏次;若超过了免税标准,无票收入和开票收入合并计算销售额,填在“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”或者“应征增值税不含税销售额(5%征收率)”相应栏次。根据《关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,免征增值税。企业要准确填列无票收入,避免漏报或者错报,不然可能面临税务风险。

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