无票收入在增值税表中填在哪里?

我公司有一些无票收入,不清楚在申报增值税时该把这些收入填到增值税表的哪个位置。要是填错了,怕会有税务风险,所以想了解一下无票收入具体在增值税表中的填写位置。
张凯执业律师
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无票收入指企业在销售商品或提供劳务时,没有开具发票但实际已经实现的收入。在税务处理上,无票收入和有票收入一样,都需要按照规定缴纳增值税。


对于一般纳税人而言,无票收入应填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》中。具体来说,在“开具其他发票”栏次下面有“未开具发票”栏次,一般纳税人要把无票收入的销售额和销项税额填写在“未开具发票”对应的列次中。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十二条规定,增值税纳税申报要如实反映纳税人的销售情况,包括无票收入。所以,一般纳税人如实填报无票收入,就是遵守法规的体现。


而小规模纳税人的话,需要在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》里填写无票收入。如果是季度销售额未超过30万元,可将无票收入填写在“小微企业免税销售额”(企业适用)或者“未达起征点销售额”(个体工商户适用)栏次;要是季度销售额超过了30万元,那就把无票收入填写在“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”栏次。这也是按照相关税收法规的要求,确保纳税申报的准确性。


无论一般纳税人还是小规模纳税人,在填写无票收入后,都要留存好相关的销售凭证,以备税务机关核查。如果后期客户又要求开具发票,需要对之前申报的无票收入进行冲减,同时按照开具发票的情况重新进行申报。

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