上月有留底,增值税一般纳税人附表二该怎么填?

我是增值税一般纳税人,上个月有留底税额。现在要填写增值税附表二,但是不太清楚该怎么操作。不知道留底税额在附表二里要怎么体现,是填在特定的栏次吗?具体有什么填写规则和注意事项呢?希望能得到详细解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

首先,我们来了解一下增值税一般纳税人附表二,它主要是用于填写进项税额的明细情况。对于有上月留底税额的情况,在填写附表二时要格外注意相关栏次。


留底税额本身并不直接在附表二里填写。附表二主要涉及本期取得的进项税额相关信息。它分为申报抵扣的进项税额、进项税额转出额、待抵扣进项税额等部分。


申报抵扣的进项税额部分,包括认证相符的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书等项目。你需要根据实际取得的这些票据情况,按照规定的填写要求填入相应栏次。比如,认证相符的增值税专用发票,应填入第1栏“认证相符的增值税专用发票”。


进项税额转出额部分,如果你存在需要转出的进项税额情况,像用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目等,就要将相应的税额填入对应的栏次。


待抵扣进项税额部分,对于一些按照规定需要分期抵扣的不动产进项税额等情况,要准确填入。


根据《增值税纳税申报比对管理操作规程(试行)》等相关规定,纳税申报数据要与实际业务相符,且各项数据之间要符合逻辑关系。虽然留底税额不在附表二体现,但它会在主表中与本期应纳税额等数据进行计算。主表中会有上期留抵税额的栏次,系统会自动计算本期应纳税额与留底税额的关系。所以,在填写附表二时,要确保各项进项税额数据准确,这样才能保证整个增值税纳税申报的准确性。

相关问题

为您推荐20个相关问题

上期增值税留抵税额如何结转?

我公司上个月有增值税留抵税额,不太清楚在这个月申报纳税时该怎么把上期的留抵税额结转过来。想了解具体的操作流程和相关规定,不知道在申报表上要怎么填,也不确定结转有没有时间限制之类的,希望能得到详细解答。

上月多缴纳增值税,本月该如何填写?

我上个月缴纳增值税时不小心多交了,现在到了本月申报期,不知道在申报表格里该怎么填写来处理上月多交的这部分增值税,是直接抵减还是有其他填写要求呢?很担心填错,希望了解具体的填写方法。

差额征税的增值税附表该如何填写?

我公司涉及差额征税业务,在申报增值税时,对差额征税的增值税附表的填写一头雾水。不知道各项数据该怎么填,从哪里获取数据,填写时有哪些注意事项。希望能了解详细的填写方法和步骤。

小规模纳税人增值税附表一应该怎么填?

我是小规模纳税人,在申报增值税时遇到了填写附表一的难题。我不太清楚各项内容该如何填写,比如销售额、征收率这些该对应填到哪里,也不知道填写时有什么注意事项。希望能有人详细解答一下具体的填写方法。

申报增值税时附表需要填写吗,为什么?

我在申报增值税,不太清楚附表是不是必须要填。不知道哪些情况要填,哪些不用填,也不明白为啥有的时候要填附表。希望了解一下申报增值税时附表填写的具体要求和原因。

增值税留抵税额报表该怎么填写?

我是一家小公司的会计,之前没处理过增值税留抵税额报表填写的事儿。现在公司有了留抵税额,我不知道该从哪儿下手,报表上各项内容也不清楚怎么填,怕填错了出问题,想了解下具体的填写方法和注意事项。

一般纳税人增值税销项税额抵留底税如何进行账务处理?

我是一家企业的财务人员,我们企业是一般纳税人。现在遇到一个问题,就是增值税销项税额要抵留底税,但是我不知道该怎么做账务处理。想问下在法律规定和会计操作上,具体该怎么记账,有哪些步骤和需要注意的地方?

有留抵税的情况下为何仍然要交增值税?

我公司有留抵税,按道理应该可以抵减增值税,可这个月申报时还是要交增值税,不太明白这是怎么回事。是哪里计算错了,还是有其他规定呢?想搞清楚在有留抵税的情况下为啥还得交增值税。

增值税附表二金额含税吗?

我在填写增值税附表二时,不确定上面填写的金额是否含税。之前没太留意这方面,现在怕填错影响申报。想问下这里的金额到底含不含税呢,有没有什么明确的规定呀?

有留抵的增值税该如何结转?

我公司这个月增值税有留抵,之前没处理过这种情况,不太清楚该怎么操作结转。想知道在会计上有留抵的增值税要怎么结转,具体步骤是怎样的,有没有相关的法律规定来规范这个操作,希望得到专业解答。

税控服务费抵减增值税报表该怎么填?

我公司缴纳了税控服务费,听说可以抵减增值税。但我不太清楚在填写增值税报表时,该怎么操作,是在哪个表格填,填在哪一行,需要附上什么资料吗?希望能得到详细解答。

小规模纳税人增值税附表一该如何填写?

我是一名小规模纳税人,在申报增值税时遇到了附表一填写的难题。不太清楚各项内容该怎么填,比如销售额、征收率这些该对应填到哪里。也担心填错会影响申报结果,想知道正确的填写方法和具体步骤。

增值税留抵税额如何进行账务处理?

我公司这个月进项税额大于销项税额,产生了增值税留抵税额。我不太清楚该怎么对这笔留抵税额进行账务处理,是直接放在账上就行,还是需要做一些特别的会计分录呢?想了解下具体的操作方法。

上个月多交的增值税下个月可以抵扣吗?

我上个月申报增值税的时候,因为计算失误多交了一部分税。现在到了下个月申报期,我想问问这多交的增值税能不能在这个月抵扣呢?要是能抵的话,具体该怎么操作呀?

上期有留抵进项税额,本期该如何转?

我公司上期有留抵的进项税额,不太清楚在本期要怎么进行结转操作。想了解下具体的流程和相关规定是怎样的,怕操作失误影响公司的税务情况,希望能得到专业的解答。

上期增值税是否有留底税?

我在处理公司税务申报时,对上期增值税的留底税情况不太清楚。不知道怎么判断上期有没有留底税,也不清楚留底税会对本期申报产生什么影响,想了解一下判断上期是否有留底税的方法以及相关规定。

增值税小规模附表一应该怎么填?

我是一家小规模企业的会计,最近在申报增值税时,对附表一的填写不太清楚。不知道各项数据该怎么填,比如销售额、扣除项目等。也不确定填写的规则和注意事项有哪些,怕填错影响申报。希望了解一下具体的填写方法。

出口退税免抵税额金额应填在增值税报表的哪里?

我公司有出口业务,涉及出口退税免抵税额。在申报增值税时,不知道这个免抵税额金额具体要填到增值税报表的哪个位置,怕填错影响申报,希望了解一下准确的填报位置。

增值税填报时进项税额转出怎么填?

我在填报增值税时,对进项税额转出这一项不知道该怎么填。我公司之前有一些购进货物用于了非应税项目,现在需要做进项税额转出,但不清楚具体在报表里该怎么操作,是填在哪一栏,金额怎么确定,希望能得到解答。

小规模增值税附表一如何填列,有实例说明吗?

我是小规模纳税人,在申报增值税时对附表一的填列不太清楚。不知道各项数据该怎么填写,有没有实际的例子能让我参考下,这样我就能更明白该怎么操作,避免填错数据影响申报,所以想了解下小规模增值税附表一填列的实例。