有留抵税的情况下为何仍然要交增值税?

我公司有留抵税,按道理应该可以抵减增值税,可这个月申报时还是要交增值税,不太明白这是怎么回事。是哪里计算错了,还是有其他规定呢?想搞清楚在有留抵税的情况下为啥还得交增值税。
张凯执业律师
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首先,我们来了解一下留抵税和增值税的概念。留抵税是指当企业当期的销项税额小于进项税额时,其差额就形成了留抵税额。简单来说,就是企业购进货物、劳务等支付的进项税比销售货物等产生的销项税多,多出来的这部分进项税就可以留到以后期间继续抵扣。增值税则是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。


通常情况下,企业有留抵税时,是可以用留抵税额来抵减当期应缴纳的增值税的。但出现有留抵税仍要交增值税的情况,可能有以下几种原因。


一种可能是企业有简易计税项目。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,一般纳税人发生财政部和国家税务总局规定的特定应税行为,可以选择适用简易计税方法计税,但一经选择,36个月内不得变更。简易计税项目应按照销售额和征收率计算应纳税额,不得抵扣进项税额。也就是说,留抵税额不能用于抵扣简易计税项目的应纳税额。如果企业有简易计税项目产生了应纳税额,那么即使有留抵税,这部分简易计税项目的税额还是要缴纳的。


另一种可能是有进项税额转出的情况。当企业发生了一些不能抵扣进项税的情形,比如用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产等,按照规定需要将对应的进项税额从当期进项税额中扣减,也就是进行进项税额转出。如果转出的进项税额比较大,使得留抵税额不足以抵减当期销项税额,那么企业就需要缴纳增值税了。


还有可能是企业有查补税款的情况。税务机关在检查企业纳税情况时,如果发现企业存在少缴增值税的问题,要求企业补缴税款。这部分查补的税款不能用留抵税额直接抵减,企业需要另外缴纳这部分查补的增值税。

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