上期增值税留抵税额如何结转?

我公司上个月有增值税留抵税额,不太清楚在这个月申报纳税时该怎么把上期的留抵税额结转过来。想了解具体的操作流程和相关规定,不知道在申报表上要怎么填,也不确定结转有没有时间限制之类的,希望能得到详细解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

增值税留抵税额是指企业当期的增值税销项税额小于进项税额的差额,这部分差额可以留到下期继续抵扣销项税额。在理解上期增值税留抵税额如何结转前,我们先来了解一下相关基本概念。


销项税额是指纳税人销售货物或者提供应税劳务,按照销售额和规定的税率计算并向购买方收取的增值税额;进项税额是指纳税人购进货物或者接受应税劳务所支付或者负担的增值税额。当进项税额大于销项税额时,就产生了留抵税额。


根据《增值税一般纳税人纳税申报办法》等相关规定,上期增值税留抵税额的结转在纳税申报中进行操作。一般来说,在增值税纳税申报表上有专门的栏次用于填写上期留抵税额。在填写当期申报表时,上期留抵税额会自动过渡到本期。


具体而言,企业在电子税务局或者纸质申报时,在“增值税纳税申报表附列资料(二)”(本期进项税额明细)以及主表中,按照实际情况填写相关数据。上期留抵税额会体现在主表的“上期留抵税额”栏次,税务系统会自动将其纳入本期应纳税额的计算中。


需要注意的是,增值税留抵税额结转没有时间限制,只要企业持续经营,留抵税额可以一直向后结转,用于抵扣未来的销项税额,直至抵扣完毕。不过,企业要保证申报数据的真实性和准确性,按照规定进行纳税申报。如果在申报过程中出现错误,可能会面临税务风险。

相关问题

为您推荐20个相关问题

上期有留抵进项税额,本期该如何转?

我公司上期有留抵的进项税额,不太清楚在本期要怎么进行结转操作。想了解下具体的流程和相关规定是怎样的,怕操作失误影响公司的税务情况,希望能得到专业的解答。

上期留抵税额如何申报抵扣?

我公司有上期留抵税额,现在不知道该怎么进行申报抵扣。不清楚申报的流程、需要准备什么材料,也不知道在什么时间内申报才有效。希望了解一下关于上期留抵税额申报抵扣的具体情况。

增值税留抵税额该怎么做账?

我公司有增值税留抵税额,但是我不知道该怎么进行账务处理。我想了解一下在会计上具体的记账方法和步骤,比如借方和贷方分别记什么科目,需不需要做特殊的会计分录,有没有相关的规定和标准,希望能得到专业解答。

增值税留抵税额如何进行账务处理?

我公司这个月进项税额大于销项税额,产生了增值税留抵税额。我不太清楚该怎么对这笔留抵税额进行账务处理,是直接放在账上就行,还是需要做一些特别的会计分录呢?想了解下具体的操作方法。

期末有留抵税额时该如何结转?

我公司在期末出现了留抵税额,不太清楚该怎么进行税额结转操作。担心操作不当会带来税务风险,也不清楚具体的流程和依据。想了解一下在这种情况下,正确结转税额的方法和相关法律规定。

上期留抵增值税是否准许从销项税中扣除?

我公司在税务申报时,有上期留抵的增值税。现在不太清楚这笔留抵的增值税能不能从当期的销项税里扣除。想了解一下在法律规定上,上期留抵的增值税到底允不允许从销项税中扣除,希望能得到准确解答。

月末增值税有留底该怎么结转?

我公司在月末核算增值税时,发现有留底税额。我不太清楚这种情况下该如何进行结转操作,也不知道相关的法律规定和具体流程是怎样的。希望了解在税法规定下,月末增值税留底结转的正确方法和步骤。

上期留底增值税额是否可以抵扣?

我公司在申报增值税时,发现有上期留底的增值税额。不太清楚这部分金额能不能用来抵扣本期的增值税应纳税额,想了解一下相关的法律规定和具体情况,看看能否利用这部分留底税额减轻公司的税务负担。

上期留抵税额是什么意思?

我在处理公司税务申报时,看到报表上有“上期留抵税额”这一项,不太明白它具体代表什么。我想知道这到底是怎么回事,它对公司的税务情况有什么影响,能不能给我详细解释一下呢?

月末有留抵税额是否需要结转?

我公司在月末的时候出现了留抵税额,我不太清楚这部分留抵税额需不需要进行结转。我担心不结转或者错误结转都会带来税务风险,所以想问问在法律规定上,月末有留抵税额到底要不要结转呢?

上月留抵进项税本月该如何抵扣?

我公司上月有留抵的进项税,不清楚在本月要怎么操作来进行抵扣。不知道具体的流程是怎样的,也不确定有没有相关的规定限制,希望能了解一下这方面的详细信息,让我能正确处理本月的税务抵扣。

留抵税额如何做账务处理?

我公司有留抵税额,不太清楚该怎么进行账务处理。听说账务处理在税务上有严格要求,如果处理不当可能会带来税务风险。我想知道留抵税额的账务处理具体该怎么做,遵循什么步骤和原则,希望得到详细解答。

当月进项留抵该如何做账?

我公司这个月有进项留抵的情况,之前没处理过这种账务,不知道该怎么做账。想问下在会计处理上,当月进项留抵要遵循什么步骤和方法,有没有相关的规范和要求,该怎么操作才符合法律规定呢?

上期留抵进项税额在下月如何填报报表?

我在处理公司税务报表时,遇到上期留抵的进项税额不知道该怎么在下个月报表里填报的问题。之前没遇到过这种情况,也不太清楚具体的填报流程和规则,怕填错影响税务申报,想了解一下该怎么正确填报。

上期增值税是否有留底税?

我在处理公司税务申报时,对上期增值税的留底税情况不太清楚。不知道怎么判断上期有没有留底税,也不清楚留底税会对本期申报产生什么影响,想了解一下判断上期是否有留底税的方法以及相关规定。

留抵税额抵扣销项税如何进行账务处理?

我公司有留抵税额,现在想用它来抵扣销项税,但是我不知道该怎么做账务处理。我担心处理不当会影响公司的财务数据和税务申报。想了解一下留抵税额抵扣销项税具体的账务处理方法是什么,有哪些需要注意的地方。

留抵税额该怎么处理?

我公司最近有了留抵税额,不太清楚这个留抵税额该怎么处理。是可以申请退税,还是有其他的处理方式呢?想了解下具体的操作流程和相关规定,免得处理不当带来麻烦。

留底的进项税额该如何做账?

我公司有留底的进项税额,但是我不知道在财务上该怎么处理这些留底税额。比如该记入哪个科目,账务流程是怎样的,有没有什么特殊规定之类的。希望了解下留底进项税额正确的做账方法。

增值税留抵税额账务处理应挂哪个科目?

我在处理公司账务时,遇到了增值税留抵税额的问题。不清楚按照法律规定和会计规范,这笔留抵税额在账务处理上应该挂在哪个科目,担心处理不当会带来税务风险,希望了解一下具体的规定。

月末留抵税额的会计分录怎么做?

我是个小公司的会计,以前没处理过月末留抵税额的会计分录。现在到月底了,公司有留抵税额,我完全不知道该怎么写分录,也怕写错影响财务数据。想问问具体该怎么做分录,有没有什么要特别注意的地方。