销售折让的增值税该如何处理?

我是一家公司的财务人员,最近公司发生了销售折让的情况。客户购买的一批货物,因为有点小瑕疵,我们给了一定的折让。但我不太清楚在增值税方面该怎么处理,是直接冲减销售额吗?具体的操作流程和规定是怎样的呢?
张凯执业律师
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销售折让是指企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给予的减让。在增值税处理方面,有明确的规定。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第十一条规定,一般纳税人销售货物或者应税劳务,开具增值税专用发票后,发生销售货物退回或者折让、开票有误等情形,应按国家税务总局的规定开具红字增值税专用发票。未按规定开具红字增值税专用发票的,增值税额不得从销项税额中扣减。


具体处理方式如下:如果销售折让发生在确认销售收入之前,那么应在确认销售收入时直接按扣除销售折让后的金额确认。例如,原本销售货物总价100万元,给予5万元的折让,那么就按95万元确认销售收入和增值税销项税额。


如果销售折让发生在确认销售收入之后,且不属于资产负债表日后事项的,应在发生时冲减当期销售商品收入。同时,如果按规定允许扣减增值税税额的,还应冲减已确认的应交增值税销项税额。比如,之前已经确认了100万元销售收入和对应的增值税销项税额,之后发生5万元折让,就需要冲减当期销售收入5万元以及对应的增值税销项税额。


在操作流程上,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,主管税务机关对《申请单》审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》。销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具。这样,销售方就可以冲减相应的销项税额。

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