赠送的商品如何开票?

我经营一家小店,有时候会搞促销活动赠送一些商品给顾客。但我不知道在开发票的时候,这些赠送的商品该怎么处理,是和正常销售的商品一起开,还是单独开?也不清楚开票的金额和税率该怎么确定,希望了解一下这方面的规定。
张凯执业律师
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在商业活动中,赠送商品的开票问题需要根据不同的情形来处理。首先,我们要明白视同销售这个概念。视同销售就是在会计上可能不作为销售核算,但在税收上要作为销售,确认收入并计算缴纳税费。根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,视同销售货物。这意味着赠送的商品虽然没有实际的销售收款,但在税务处理上要当作销售来对待。


如果是买一赠一这种形式,也就是在销售主货物的同时赠送从货物,这种赠送是基于销售行为发生的,属于有偿赠送。在开票时,通常将主货物和赠品在同一张发票上开具,并且分别注明主货物和赠品的名称、数量和金额。然后按照总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入。比如,销售一台价值1000元的电脑,同时赠送一个价值100元的鼠标,那么在发票上可以分别注明电脑1000元、鼠标100元,然后在备注栏说明是买一赠一,最后按照1000元的总价来计算各项的收入。


如果是单纯的无偿赠送,也就是没有伴随销售行为的赠送,那么在开票时,需要按照视同销售的规定,以赠品的公允价值作为销售额开具发票。比如,企业为了推广新产品,向客户无偿赠送了一批价值5000元的产品,那么就需要按照5000元的销售额开具发票,并计算缴纳增值税等相关税费。


此外,在开票时还需要注意税率的问题。赠品的税率要根据其适用的增值税税率来确定,和正常销售该商品的税率是一样的。同时,不同的开票方式可能会对企业的企业所得税产生影响。例如,买一赠一方式下,按照上述分摊收入的方法处理,在企业所得税上可以合理地确认收入和成本;而单纯无偿赠送的商品,其成本在企业所得税前扣除时,可能需要满足一定的条件。

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