顺丰给单位开具的扣税发票如何报销?

我收到顺丰给单位开的发票,上面显示扣税了。我不太清楚这种扣了税的发票在单位报销流程和普通发票一样不,具体该怎么操作,是要额外提供什么资料,还是按常规报销就行,希望有人能解答。
张凯执业律师
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首先,我们需要明确几个概念。发票扣税通常指的是发票上包含了增值税等税款。增值税是一种流转税,在商品或劳务的流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收。在企业的财务处理中,增值税专用发票和普通发票的处理方式有所不同。


对于顺丰开具的扣税发票,如果是增值税专用发票,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,一般纳税人取得符合规定的增值税专用发票,可以按照发票上注明的税额进行进项税额抵扣。在报销时,你需要将发票的抵扣联和发票联一并交给单位的财务部门。财务部门会对发票进行认证,认证通过后,按照规定进行账务处理,将进项税额从当期的销项税额中扣除。


如果是增值税普通发票,虽然不能进行进项税额抵扣,但仍然可以作为费用支出的凭证进行报销。根据《中华人民共和国发票管理办法》规定,单位和个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中,应当按照规定开具、使用、取得发票。你只需将发票交给财务部门,财务部门会根据公司的财务制度,将该笔费用计入相应的成本或费用科目。


在报销时,除了发票本身,你可能还需要提供一些其他的资料,比如快递的运单详情、费用明细等,以证明该笔费用的真实性和合理性。具体需要提供哪些资料,你可以咨询单位的财务部门,他们会根据公司的规定告知你详细的报销要求和流程。

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