所得税年报资产折旧税收金额是怎样规定的?

我在做企业所得税年报时,对资产折旧税收金额这块不太明白。不知道它是怎么计算的,和会计上的折旧金额有啥区别,在年报里该怎么填列这些数据,很担心填错影响年报结果,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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在了解所得税年报资产折旧税收金额之前,我们先来解释几个关键概念。资产折旧是指企业的固定资产随着使用会慢慢损耗,其价值会逐渐减少,企业会按照一定的方法将这部分损耗的价值分摊到每个会计期间,这就是折旧。而税收金额呢,是指在计算企业所得税时,税法认可的资产折旧金额。


企业所得税法规定,企业的固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。也就是说,税法一般认可直线法计算的折旧作为税收金额。比如,企业购买了一台价值10万元的设备,预计使用年限为10年,净残值为0,那么按照直线法每年的折旧额就是10÷10 = 1万元,这1万元在税法上就可能是该设备每年的折旧税收金额。


但是,会计上企业可能会根据自身情况选择其他折旧方法,如双倍余额递减法等。当会计折旧方法和税法规定不一致时,就会产生差异。在所得税年报时,就需要对这种差异进行调整。如果会计折旧额大于税收金额,那么在计算应纳税所得额时,要把多扣除的部分加回来;如果会计折旧额小于税收金额,在税法允许的范围内可以按税收金额扣除。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第十一条规定,在计算应纳税所得额时,企业按照规定计算的固定资产折旧,准予扣除。同时,税法还对不同类型固定资产的最低折旧年限做了规定,比如房屋、建筑物为20年,飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为10年等。企业在确定资产折旧税收金额时,要严格按照税法规定的折旧方法和折旧年限来计算。这样才能准确填报所得税年报,避免税务风险。

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