公益性捐赠是否算视同销售?

我公司近期进行了公益性捐赠,财务处理时对这部分捐赠是否算视同销售不太确定。如果算视同销售,税务处理会比较复杂。想了解下在法律规定里,公益性捐赠到底算不算视同销售呢,依据是什么?
张凯执业律师
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在探讨公益性捐赠是否算视同销售这个问题之前,我们先来了解一下什么是视同销售。视同销售是在会计上可能不作为销售核算,但在税收上要作为销售来确认收入并计算缴纳税费的一种规定。也就是说,即使企业没有实际发生销售行为,但在税务角度会把某些情况当作销售来处理。


对于公益性捐赠是否算视同销售,需要根据具体情况来判断。根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条第八项规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,视同销售货物。这里并没有区分是否为公益性捐赠,从增值税的角度看,一般情况下企业的公益性捐赠货物行为是视同销售的。


不过,在企业所得税方面有不同规定。依据《中华人民共和国企业所得税法》第九条,企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。虽然公益性捐赠在企业所得税上允许按规定扣除,但捐赠货物同样要视同销售确认收入,同时结转成本。


以一个简单例子说明,假如一家企业将自己生产的一批货物用于公益性捐赠,从增值税角度,企业要按照这批货物的市场价格计算销项税额;在企业所得税方面,要确认视同销售收入和成本,然后按照公益性捐赠的扣除规定进行应纳税所得额的调整。所以,总体来说公益性捐赠在增值税和企业所得税上大多是算视同销售的,但在企业所得税上有捐赠扣除的优惠政策。

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