跨年发票冲红是否有税务风险?

我公司有几张跨年的发票需要冲红,但是我不太清楚这样操作会不会带来税务风险。我担心如果有风险,后续会给公司带来麻烦,比如被税务机关查账或者罚款之类的。所以想了解一下,跨年发票冲红到底有没有税务风险呢?
张凯执业律师
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跨年发票冲红是否存在税务风险,需要分情况来看。首先,我们来解释一下发票冲红的概念。发票冲红实际上就是对之前开具的错误发票或者发生退货等情况,开具一张与原发票金额相同但正负相反的发票,以此来抵消原发票的影响。在实际业务中,跨年发票冲红本身并不违法,正常情况下是被允许的操作。


根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十七条规定,开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。如果是因为销售折让需要开红字发票的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。也就是说,如果企业跨年发票冲红是符合这些规定的,例如因为发生了真实的销售退回、开票有误等正当理由,并且按照规定的程序进行操作,那么一般不会存在税务风险。


然而,如果企业利用跨年发票冲红来进行不正当的税务操作,比如为了虚增成本、少缴税款等目的,随意冲红发票,这种行为就存在很大的税务风险。税务机关会对企业的发票冲红情况进行监管,如果发现企业存在异常的冲红行为,可能会对企业进行调查。一旦查实企业存在偷逃税款等违法行为,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条规定,对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。所以,企业在进行跨年发票冲红时,一定要有合理的业务背景,并严格按照相关规定操作,以避免不必要的税务风险。

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