管理费用里的业务招待费的限额是多少?

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张凯执业律师
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在企业财务管理中,业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的招待费用。对于管理费用里业务招待费的限额,我国企业所得税法有明确的规定。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,与取得收入无关的其他支出不得在计算应纳税所得额时扣除。同时,《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条进一步明确,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。


举个例子来说,如果企业当年的销售(营业)收入是1000万元,业务招待费实际发生了10万元。先按照发生额的60%计算,即10×60% = 6万元;再计算当年销售(营业)收入的5‰,也就是1000×5‰ = 5万元。因为6万元大于5万元,所以该企业当年能在税前扣除的业务招待费限额就是5万元。


企业在进行税务处理时,需要严格按照这个规定来确定业务招待费的扣除限额。如果超过了规定的限额,超出部分是不能在计算应纳税所得额时扣除的,这就意味着企业要多缴纳企业所得税。所以企业在安排业务招待活动时,要合理规划业务招待费的支出,避免不必要的税务负担。

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