无偿赠送的企业所得税该如何处理?

我经营着一家企业,最近有一些产品无偿赠送给了客户。我知道企业所得税是企业很重要的一项税,但是不清楚无偿赠送这种情况在企业所得税方面该怎么处理,想了解一下相关的法律规定和处理办法。
张凯执业律师
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在企业的经营活动中,无偿赠送是比较常见的情况。对于无偿赠送的企业所得税处理,需要依据相关法律规定来执行。


首先,我们要明白企业所得税的基本概念。企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种税。也就是说,企业有了收入,就可能需要缴纳企业所得税。


根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,企业将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务,但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。这里的视同销售,简单来说,就是虽然企业是无偿赠送,没有实际收到钱,但在税务处理上,要把它当作销售行为来计算收入和成本。


具体到无偿赠送,企业需要按照公允价值确定视同销售收入。公允价值就是市场上同类货物、财产或劳务的正常交易价格。同时,企业可以按照相关规定扣除相应的成本。例如,如果企业赠送的是自己生产的产品,那么可以扣除该产品的生产成本。


另外,对于公益性捐赠,企业所得税法还有特殊的规定。企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。这里的公益性捐赠,是指企业通过公益性社会组织或者县级以上人民政府及其部门,用于符合法律规定的慈善活动、公益事业的捐赠。


总之,企业在进行无偿赠送时,要准确按照相关法律规定处理企业所得税,避免税务风险。

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