增量留底退税和存量留抵退税是什么?

我在处理公司税务的时候,听到了增量留底退税和存量留抵退税这两个词。我不太清楚它们到底是什么意思,也不知道这两者有啥区别。我想了解一下,这两种退税具体是怎么回事,在实际操作中有哪些需要注意的地方呢?
张凯执业律师
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增量留抵退税和存量留抵退税是我国税收政策中涉及增值税的重要概念,对于减轻企业负担、增加企业现金流具有重要意义。下面我们分别来了解一下。


增量留抵退税,简单来说,就是对企业在一定时期内新增加的留抵税额进行退税。留抵税额是指企业当期销项税额小于进项税额的差额,这部分差额原本会结转到下期继续抵扣。而增量留抵退税政策允许企业将这部分新增加的留抵税额申请退还。根据《财政部 税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》,符合条件的小微企业和制造业等行业企业,可以自2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请退还增量留抵税额。这里的增量留抵税额,区分以下情形确定:纳税人获得一次性存量留抵退税前,增量留抵税额为当期期末留抵税额与2019年3月31日相比新增加的留抵税额;纳税人获得一次性存量留抵退税后,增量留抵税额为当期期末留抵税额。


存量留抵退税,则是对企业的存量留抵税额进行退还。存量留抵税额,一般是指以2019年3月31日期末为标准,当期期末留抵税额大于或等于2019年3月31日期末留抵税额的,存量留抵税额为2019年3月31日期末留抵税额;当期期末留抵税额小于2019年3月31日期末留抵税额的,存量留抵税额为当期期末留抵税额。同样依据上述公告,符合条件的小微企业和制造业等行业企业,可以自2022年4月纳税申报期起向主管税务机关申请一次性退还存量留抵税额。


在实际操作中,企业需要满足一定的条件才能申请这两种退税。例如,纳税信用等级为A级或者B级;申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形;申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上;自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策等。企业申请时,需按照规定的程序和要求,向主管税务机关提交相关资料,经审核通过后即可获得退税。

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