误将专票开给了小规模纳税人怎么办?

我在开发票的时候,不小心把专票开给了小规模纳税人。现在我很担心这样做会有什么问题,也不知道该怎么处理这个情况。我想了解一下,误开专票给小规模纳税人会有什么后果,以及正确的解决办法是什么。
张凯执业律师
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当误将专票开给小规模纳税人时,不用过于慌张,以下为你详细介绍相关情况和解决办法。


首先,小规模纳税人不能进行增值税进项税额抵扣。增值税专用发票是用于一般纳税人之间进行购销活动时,凭此发票可以将购进货物或接受劳务所支付的增值税额从销售货物或提供劳务应缴纳的增值税额中扣除。而小规模纳税人采用简易计税方法,直接按照销售额和征收率计算应纳税额,不涉及进项税额抵扣。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十一条规定,小规模纳税人销售货物或者应税劳务,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。


其次,对于误开专票这种情况,存在一定风险。税务机关可能会对发票的流向和使用情况进行监管,如果发现小规模纳税人取得专票,可能会进行调查,以确认是否存在虚开发票等违法行为。不过,只要业务真实,只是开票失误,一般不会认定为违法违规行为。


解决办法主要有两种。如果在开票当月发现错误,且发票尚未交给小规模纳税人,可直接在开票系统中作废该专用发票,然后重新为其开具增值税普通发票。根据《增值税专用发票使用规定》第十三条,一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理。


若发票已经跨月或者已经交给小规模纳税人,就需要开具红字专用发票冲销原错误发票,再重新开具正确的普通发票。开具红字发票需按照规定的流程操作,先在开票系统中填写《开具红字增值税专用发票信息表》,经税务机关系统校验通过后,方可开具红字专用发票。具体规定可参考《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》。


总之,误将专票开给小规模纳税人后,要及时按照规定进行处理,避免不必要的税务风险。

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