测试服务费没有进项发票怎么办?

我公司在支付测试服务费后,对方没给开进项发票。现在税务申报时,因为没有这个进项发票,抵扣不了,会多缴税。我想知道这种情况该怎么处理,有没有办法补救,会不会有税务风险?
张凯执业律师
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当企业遇到测试服务费没有进项发票的情况时,可从以下几个方面来分析和处理。


首先,要明白进项发票的重要性。进项发票是企业购进货物或者接受应税劳务支付或者负担的增值税额的凭证,企业可以凭借合法有效的进项发票进行增值税的抵扣。简单来说,有了进项发票,企业在缴纳增值税时可以少交一部分钱,降低企业的税负。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额准予从销项税额中抵扣。


接着,分析没有进项发票可能带来的影响。一方面会导致企业增值税税负增加,因为无法进行进项抵扣;另一方面,在企业所得税方面,如果没有合法有效的凭证,这部分测试服务费用可能无法在企业所得税前扣除,从而会增加企业的应纳税所得额,多缴纳企业所得税。根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除,但需要有合法有效的凭证。


然后,探讨解决办法。第一,要及时与提供测试服务的供应商沟通,要求其开具发票。一般来说,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。依据《中华人民共和国发票管理办法》第十九条规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。如果供应商拒绝开具,企业可以向税务机关反映,由税务机关进行处理。


第二,如果确实无法取得发票,企业需要保留与测试服务相关的其他凭证,如合同、付款记录、服务成果报告等,以证明该费用的真实性和合理性。在企业所得税汇算清缴时,按照相关规定进行处理。对于无法取得发票但费用真实发生的情况,企业可以按照国家税务总局公告2018年第28号《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的规定,提供能够证实其支出真实性的相关资料,在一定情况下允许在企业所得税前扣除。


最后,关于税务风险。如果企业没有取得进项发票且未按照规定处理,可能会面临税务机关的检查和处罚。税务机关可能会要求企业补缴少缴的税款,并加收滞纳金,甚至可能给予罚款。因此,企业要重视进项发票的取得和管理,及时采取措施解决没有进项发票的问题,降低税务风险。

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