加计抵减汇算清缴应该填在哪里?

我在做企业税务的加计抵减汇算清缴,但是不知道具体要把相关数据填到哪里。我之前没处理过这类业务,也不太清楚申报系统里各个表格的用途。希望能了解一下,在汇算清缴时,加计抵减的数据应该填在哪个表格的什么位置。
张凯执业律师
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加计抵减是国家为促进经济发展、扶持特定行业而出台的一项税收优惠政策,允许特定纳税人按照当期可抵扣进项税额的一定比例,虚拟计算出一个抵减额,专用于抵减一般计税方法下计算出来的应纳税额。下面为你详细介绍加计抵减汇算清缴的填写位置。


首先,要明确适用加计抵减政策的纳税人需在年度纳税申报时,在《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)中进行填写。这张表专门用于记录纳税人各类税额抵减情况,加计抵减就属于其中一部分。


具体填写时,在《增值税纳税申报表附列资料(四)》的“二、加计抵减情况”中,“期初余额”填写上一税款所属期期末加计抵减余额;“本期发生额”填写按照当期可抵扣进项税额乘以适用加计抵减比例计算得出的加计抵减额;“本期调减额”填写按照规定本期应调减的加计抵减额;“本期可抵减额”根据“期初余额”“本期发生额”“本期调减额”计算得出;“本期实际抵减额”填写本期实际抵减应纳税额的金额;“期末余额”填写本期结余的加计抵减额。


然后,将计算得出的加计抵减本期实际抵减额,填写到《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》主表第19栏“应纳税额”。主表第19栏“应纳税额”按以下公式填写:本栏“一般项目”列“本月数”=第11栏“销项税额”“一般项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“一般项目”列“本月数”-“实际抵减额”;本栏“即征即退项目”列“本月数”=第11栏“销项税额”“即征即退项目”列“本月数”-第18栏“实际抵扣税额”“即征即退项目”列“本月数”-“实际抵减额”。


总之,加计抵减汇算清缴主要涉及《增值税纳税申报表附列资料(四)》和《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》这两张表格。按照上述步骤和要求准确填写,就能完成加计抵减的汇算清缴申报。如果在填写过程中遇到问题,建议咨询当地税务机关或专业税务顾问。

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