税收滞纳金在汇算清缴时应填在哪里?

我在做企业汇算清缴,遇到税收滞纳金这一项不知道该填到哪个地方。之前没处理过这类情况,担心填错影响申报。想知道在汇算清缴报表里,税收滞纳金具体要填在什么位置。
张凯执业律师
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在企业所得税汇算清缴中,税收滞纳金是一个需要正确填报的项目。首先,我们要明白税收滞纳金是什么。税收滞纳金是指纳税人未按照规定期限缴纳税款,税务机关从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款一定比例的款项,这是对纳税人逾期缴纳税款的一种经济制裁措施。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,在计算应纳税所得额时,税收滞纳金支出不得扣除。也就是说,企业缴纳的税收滞纳金不能在税前扣除,需要在汇算清缴时进行纳税调增。


在具体填报时,通常要用到《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》及其相关附表。一般是在《纳税调整项目明细表》(A105000)中进行填报。在该表的“扣除类调整项目”下有“税收滞纳金、加收利息”这一行次。企业需要将当年实际发生的税收滞纳金金额填入这一行的“账载金额”栏,“税收金额”栏填0,两者的差额会自动计算出来并反映在“调增金额”栏,从而实现纳税调增,增加应纳税所得额,进而正确计算企业应缴纳的企业所得税。


所以,企业在汇算清缴时,要仔细准确地在《纳税调整项目明细表》(A105000)的相应行次填报税收滞纳金,以确保纳税申报的准确性和合规性。

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