增值税加计抵减应计入什么科目?

我在处理公司财务时,遇到了增值税加计抵减的情况,不太清楚在会计核算里,这个增值税加计抵减应该计入哪个科目,希望能得到专业的解答,好正确进行财务处理。
张凯执业律师
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在会计处理中,增值税加计抵减是企业在符合相关规定时,允许按照一定比例对当期可抵扣进项税额进行加计,以减少应缴纳的增值税税额。简单来说,就是国家给企业的一项税收优惠,让企业少交点增值税。


根据《关于关于深化增值税改革有关政策的公告》适用《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)有关规定。按照现行规定,生产、生活性服务业纳税人取得资产或接受劳务时,应当按照《增值税会计处理规定》的相关规定对增值税相关业务进行会计处理;实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。


举个例子,某企业当期销项税额为100万元,进项税额为80万元,按照10%加计抵减政策,可加计抵减的金额为80×10% = 8万元。那么当期应纳税额为100 - 80 - 8 = 12万元。在实际缴纳时,账务处理如下:借:应交税费——未交增值税 20万;贷:银行存款 12万;贷:其他收益 8万。所以,一般情况下,增值税加计抵减计入“其他收益”科目。

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