哪些进项税额可以抵扣?

我在经营一家小公司,在税务处理方面不太懂。每次拿到发票都不确定哪些进项税额是可以抵扣的,感觉这方面的规定很复杂。我想知道,按照我国法律,到底哪些进项税额是可以进行抵扣的呢,希望能有个明确的解答。
张凯执业律师
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进项税额抵扣是指企业在计算应缴纳的增值税时,可以将购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产等支付或者负担的增值税额,从当期销项税额中扣除。简单来说,就是你买东西时付的税,在卖东西交税时可以减掉一部分。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:


1. 从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。增值税专用发票是一种很重要的票据,上面会清楚写明你买东西交了多少税,这个税就可以用来抵扣。比如企业购买办公用品,销售方开具了增值税专用发票,发票上注明的税额就可以抵扣。


2. 从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。当企业从国外进口货物时,海关会出具缴款书,上面的税额也能抵扣。例如,一家贸易公司进口一批电子产品,海关进口增值税专用缴款书上的税额可按规定抵扣。


3. 购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%(现为9%)的扣除率计算的进项税额,国务院另有规定的除外。进项税额计算公式:进项税额 = 买价×扣除率。这是为了支持农业发展,让企业购进农产品时也能有一定的税收优惠。


4. 自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。比如企业接受境外设计公司的服务,代扣代缴税款后取得的完税凭证上的税额可抵扣。


但是,也有一些情况进项税额不得从销项税额中抵扣。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产;非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务;非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务;国务院规定的其他项目。


总之,企业在进行进项税额抵扣时,要严格按照法律规定进行操作,准确判断哪些可以抵扣,哪些不能抵扣,以避免税务风险。

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