债务在所得税中不得扣除应参照税法哪条?

我在处理公司财务时,遇到债务在所得税中扣除的问题。不清楚哪些债务不能扣除,也不知道该参照税法里的哪条规定来判断。希望能了解一下相关税法条文,以便准确处理税务问题。
张凯执业律师
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在企业所得税中,并不是所有债务相关的支出都可以进行扣除。要明确债务在所得税中不得扣除具体参照的税法条文,需要先了解企业所得税扣除的基本规定。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条,明确列举了在计算应纳税所得额时,下列支出不得扣除:向投资者支付的股息、红利等权益性投资收益款项;企业所得税税款;税收滞纳金;罚金、罚款和被没收财物的损失;本法第九条规定以外的捐赠支出;赞助支出;未经核定的准备金支出;与取得收入无关的其他支出。


这里面‘与取得收入无关的其他支出’,就可能涵盖了部分不得扣除的债务相关支出。比如企业为个人股东或实际控制人提供担保形成的债务损失,如果被认定与企业取得收入无关,那么在计算企业所得税时,这笔债务损失就不得扣除。


另外,《中华人民共和国企业所得税法实施条例》也对上述条款进行了细化和解释。对于不符合规定的利息支出等债务成本,也可能不得在所得税前扣除。比如企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出,不得在计算应纳税所得额时扣除。这里具体的比例等规定,会根据不同行业和情况有所不同。


所以,当判断债务在所得税中是否能扣除以及参照哪条税法时,要结合企业的具体业务情况,依据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关法律法规来综合确定。

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