未开票收入的会计分录是怎样的?

我在公司做财务工作,最近遇到了一些未开票收入的情况。我不知道该如何正确处理这些收入的会计分录,担心处理不当会给公司带来财务风险。想了解下未开票收入会计分录具体该怎么做,依据是什么。
张凯执业律师
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未开票收入,简单来说就是企业已经取得了收入,但还没有给对方开具发票的情况。在会计处理上,未开票收入和开票收入其实本质是一样的,都要确认收入并计算相应的税费。


根据《企业会计准则第14号——收入》规定,企业应当在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。对于未开票收入,当满足收入确认条件时,就应该进行相应的会计处理。


一般情况下,确认未开票收入的会计分录如下:


借:应收账款(或银行存款等)

贷:主营业务收入

应交税费——应交增值税(销项税额) (如果是一般纳税人)

或 应交税费——应交增值税 (如果是小规模纳税人)


这里的“应收账款”表示企业应该向客户收取的款项,如果款项已经收到,就用“银行存款”等科目。“主营业务收入”反映企业主要经营活动所取得的收入。“应交税费”是企业按照税法规定应缴纳的各种税费,这里核算的是增值税。


后续如果开具了发票,对于一般纳税人,在开票当月可以做如下分录进行调整:


借:主营业务收入 (红字)

应交税费——应交增值税(销项税额) (红字)

贷:应收账款(或银行存款等) (红字)


同时,再按照正常开票收入做分录:


借:应收账款(或银行存款等)

贷:主营业务收入

应交税费——应交增值税(销项税额)


小规模纳税人的处理原理类似,只是科目有所不同。这样做的目的是为了准确核算收入和税费,保证财务数据的准确性和合规性。

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