自产产品赠送客户的账务该如何处理?

我经营着一家小公司,有时候会把自产的产品赠送给客户。但我不知道在账务上该怎么处理这些赠送出去的产品。是算销售呢,还是有其他的处理方式?我担心处理不当会引发税务等方面的问题,想了解一下正确的账务处理方法。
张凯执业律师
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在企业的经营活动中,将自产产品赠送客户的账务处理需要遵循相关的会计准则和税法规定。下面为您详细介绍具体的处理方式。


首先,从会计核算的角度来看,根据会计准则,企业将自产产品用于赠送客户,这种行为虽然没有实际的现金流入,但应视同销售处理。视同销售,简单来说,就是在会计处理上要把它当作销售商品一样来记账。具体的账务处理分录如下:借:销售费用——业务招待费(或其他相关科目);贷:主营业务收入;贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。同时,要结转相应的成本,分录为:借:主营业务成本;贷:库存商品。


然后,从税法的角度来说,增值税方面,依据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户的下列行为,视同销售货物,其中就包括将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。所以,企业将自产产品赠送客户需要计算缴纳增值税,增值税的计税依据按照同期同类产品的市场销售价格确定。


企业所得税方面,根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十五条规定,企业发生非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务,但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。企业应按照被移送资产的公允价值确定销售收入,计算缴纳企业所得税。


综上所述,企业将自产产品赠送客户,在账务上要视同销售处理,既要确认收入和销项税额,又要结转成本,同时要按照税法规定计算缴纳增值税和企业所得税。这样才能保证企业的账务处理符合法律法规的要求,避免税务风险。

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