计提信用减值损失是否能在税前扣除?

我公司在财务处理中计提了信用减值损失,但是不清楚在计算企业所得税时,这部分计提的信用减值损失能不能在税前扣除。想了解一下相关的法律规定,不知道有没有明确的条文说明这种情况是否可以扣除。
张凯执业律师
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要判断计提信用减值损失能否在税前扣除,我们需要先了解几个关键的法律概念和规定。


首先,什么是税前扣除呢?简单来说,税前扣除就是在计算应纳税所得额时,允许从收入总额中扣除的一些合理的支出项目。企业的应纳税所得额是根据收入减去允许扣除的项目后计算得出的,然后再按照适用的税率缴纳企业所得税。


对于计提信用减值损失,根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,未经核定的准备金支出不得在计算应纳税所得额时扣除。这里所说的准备金支出,就包括企业计提的信用减值损失。信用减值损失通常是企业基于谨慎性原则,对可能发生的应收账款坏账、金融资产减值等情况预先计提的损失准备。


一般情况下,企业仅仅是计提了信用减值损失,并没有实际发生损失,这种计提的损失就属于未经核定的准备金支出,是不允许在税前扣除的。只有当实际发生了符合规定的损失时,才可以按照相关规定进行税前扣除。比如,企业的应收账款确实无法收回,经过一定的程序认定为坏账损失,这种实际发生的坏账损失,在符合《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》等相关规定的条件下,是可以在税前扣除的。该办法规定了企业资产损失确认的证据、申报管理等具体要求,企业需要按照规定准备好相关的证明材料,如债务人破产清算的文件、诉讼判决等,以证明损失的真实性和合理性。


综上所述,单纯的计提信用减值损失不能在税前扣除,只有实际发生且符合规定的信用损失才可以在税前扣除。

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